企业间如何付款?

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一般分为以下4个环节: 1. 支付申请(发付款通知) 2. 审核审批(老板签字,财务复核) 3. 银行付款(网银操作、电汇) 4. 会计对账( 银行对帐单) 另外有些公司为了规范业务流程,提高效率,还建立了ERP系统或者财务共享平台,在平台上通过报销、汇款单的形式来申请审批资金并跟踪后续事情。

一、支付申请阶段 以“应付账款”为例进行说明。一般在应付账款到期还款日,供应商就会向我们发出要求付款的通知,此时我们根据制度规定和经手人的意见审核后,由负责人/领导审核批准后,发出同意付款的通知——付款通知书。当然对于不同的债权债务项目会有不同的处理方式:

二、审核审批阶段 对于需要经过上级领导审核批准的资金支出,则须按照规定的程序进行审核,审批人在对付款事项予以批准后,应当填制正式批文。

三、银行付款 办理付款手续时,经办人员应严格审查核对有关凭证是否齐全,是否符合财务制度的规定;

四、会计对账 每月底,出纳人员应与会计共同核对现金与银行存款余额,核对无误后,编制“银行存款余额调节表”,作为会计报表的补充资料。每年末,还应同税务部门进行所得税汇算清交,做到税基正确、税额足额。

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一般分两种,一种是直接对公账号打款到对方账户;还有一种就是把支票放到柜台让银行代为划扣,这种方式比较适用于转账金额不大、且不经常转的情况(如20w以内) 首先要知道对账的凭证有哪些,一般是会计做的财务帐和银行对账单,然后还要看有没有税务证明,这些都要核对清楚

另外需要明确一下你所说的对账是核对什么,是核对双方是否一致吗?还是核对交易是否有错误等等 一般来说先确定好要做的事情再进行操作是最好的

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